Orden de Compra. Nº3085-377-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3085-385-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3085-377-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3085-385-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T)
Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.023-6
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.023-6
Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 153053,74
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-06-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DOÑA BLANCA ESTER EIRL
Razón Social CAMILA DANIELA CASTRO COMERCIALIZADORA E.I.R.L.
R.U.T. 77.145.916-1
Sucursal COMERCIAL DOÑA BLANCA ESTER EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131607
Servicios de distribución de alimentos1UnidadADQUISICION DE VIVERES PARA SALA CUNA OBJETO SER ENTREGADOS EN FORMA PARCIALIZADAS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE ENCARGADA.ADQUISICION DE VIVERES PARA SALA CUNA OBJETO SER ENTREGADOS EN FORMA PARCIALIZADAS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE ENCARGADA. $ 805.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 805.546 $ 805.546
Total Neto $ 805.546
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 153.054
TOTAL OC $ 958.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.