Orden de Compra. Nº3085-381-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3085-389-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3085-381-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3085-389-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T)
Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.023-6
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.023-6
Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 63429,6
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-06-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Unidad de insumos
Razón Social GRUPO INVICTUS SPA
R.U.T. 76.962.208-k
Sucursal Unidad de insumos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes120UnidadLIMPIA PISO EXXELL 900 CCLIMPIA PISO EXXELL 900 CC $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
12161902
Detergentes surfactantes120UnidadCLORO GEL IMPEKE TRADICIONAL 900 MLCLORO GEL IMPEKE TRADICIONAL 900 ML $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.840 $ 99.840
12161902
Detergentes surfactantes120UnidadCIF CREMA 750 CCCIF CREMA 750 CC $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
Total Neto $ 333.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.430
TOTAL OC $ 397.270


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.137.595-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.