Orden de Compra. Nº3085-384-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-149-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3085-384-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-04-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-149-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3085-149-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T)
Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.023-6
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.023-6
Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 93584,12
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LEVADURAS COLLICO S A
Razón Social LEVADURAS COLLICO S A
R.U.T. 84.750.800-0
Sucursal LEVADURAS COLLICO S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181709
Suministros para el horno60kilogramoLEVADURA INSTANTANEA COLLICO.-LEVADURA INSTANTANEA COLLICO.- $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
50181709
Suministros para el horno32kilogramoMEJORADOR DE HALLULLAS MAX-ELEVEN.-MEJORADOR DE HALLULLAS MAX-ELEVEN.- $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.280 $ 73.280
50181709
Suministros para el horno18kilogramoBRILLO EN FRIO FRUT-GEL.-BRILLO EN FRIO FRUT-GEL.- $ 2.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.888 $ 39.888
50181709
Suministros para el horno30kilogramoEMULSIONANTE DE BIZCOCHOS BISCO MIX.-EMULSIONANTE DE BIZCOCHOS BISCO MIX.- $ 2.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.380 $ 73.380
50181709
Suministros para el horno120LitroCREMA VEGETAL MAURI CREAM.-CREMA VEGETAL MAURI CREAM.- $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000
Total Neto $ 492.548
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.584
TOTAL OC $ 586.132


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.