Orden de Compra. Nº3085-400-AG26 "PUERTA Y ELEMENTOS COPEC: 3085-308-COT26; TI: 332007-101"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3085-400-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2026
Nombre de la Orden de Compra PUERTA Y ELEMENTOS COPEC: 3085-308-COT26; TI: 332007-101
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T)
Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.023-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.023-6
Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 22705
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ROLIGHER
Razón Social COMERCIALIZADORA LC LIMITADA
R.U.T. 78.169.291-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA ROLIGHER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171504
Puertas de madera1Unidad no definidaPUERTA Y ELEMENTOS, DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN, CANTIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESTABLECIDA EN ANEXO COTIZACIÓN ADJUNTO. AL OFERTAR EN FORMATO DE LA EMPRESA DEBERÁ INDICAR DETALLADAMENTE LO COTIZADO. SE REQUIERE ANTES DE OFERTAR VERIFICAR: SU EXISTENCIA POR UN MÍNIMO DE 30 DÍAS Y EL MONTO, OBJETO NO SEA CANCELADA UNA VEZ ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA.DETALLE CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS, IMAGEN Y CARACTERISTICAS SEÑALADAS EN LA COTIZACIÓN $ 119.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.500 $ 119.500
Total Neto $ 119.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.705
TOTAL OC $ 142.205


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.