Orden de Compra. Nº3085-401-AG26 "MATERIALES PUNTOS TELEFONICOS CRFT: 3085-309-COT26; TI: 311401-2297"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3085-401-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PUNTOS TELEFONICOS CRFT: 3085-309-COT26; TI: 311401-2297
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T)
Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.023-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.023-6
Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 66188,4
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Acostel
Razón Social ERNA LILIAM SEGURA SEPULVEDA
R.U.T. 9.183.471-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Acostel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43191509
Teléfonos analógicos1Unidad no definidaMATERIALES PUNTOS TELEFONICOS, DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN, CANTIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESTABLECIDA EN ANEXO COTIZACIÓN ADJUNTO. AL OFERTAR EN FORMATO DE LA EMPRESA DEBERÁ INDICAR DETALLADAMENTE LO COTIZADO. SE REQUIERE ANTES DE OFERTAR VERIFICAR: SU EXISTENCIA POR UN MÍNIMO DE 30 DÍAS Y EL MONTO, OBJETO NO SEA CANCELADA UNA VEZ ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA.MATERIALES TELEFONICOS. PUESTO EN SUS BODEGAS. CONTACTO. LUIS ACOSTA. FONO: 412987758 - 993736397 ENTREGA: 1 DIA O A CONVENIR $ 348.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.360 $ 348.360
Total Neto $ 348.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.188
TOTAL OC $ 414.548


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.