Orden de Compra. Nº3085-516-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3085-478-COT23, Población Young, TI 311027-329"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3085-516-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3085-478-COT23, Población Young, TI 311027-329
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T)
Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.023-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.023-6
Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 95925,87
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-07-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan José González González
Razón Social JUAN JOSÉ GONZÁLEZ GONZÁLEZ
R.U.T. 15.942.698-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Juan José González González
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141616
Materiales para punto de venta (no incluye material impreso)1UnidadAdquisición de overoles y botines de acuerdo a anexo adjunto.Adquisición de overoles y botines de acuerdo a anexo adjunto. $ 504.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.873 $ 504.873
Total Neto $ 504.873
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.926
TOTAL OC $ 600.799


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.942.698-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.379.238-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.426.465-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.426.465-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.789.948-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.789.948-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.069.394-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.