Orden de Compra. Nº3085-554-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-62-LE20 "
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3085-554-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-12-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-62-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3085-62-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T)
Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.023-6
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.023-6
Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 78880,4
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Italia
Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ
R.U.T. 10.000.391-0
Sucursal La Italia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131702
Productos de mantequilla o leche en conserva1UnidadSUMINISTRO DE VÍVERES PARA LAS TERMAS DE LIQUIÑE SEGÚN LO INDICADO EN GUIÁ DE DESPACHO N°853 DEL29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.- Y ACTA DE RECEPCIÓN ADJUNTASSUMINISTRO DE VÍVERES PARA LAS TERMAS DE LIQUIÑE SEGÚN LO INDICADO EN GUIÁ DE DESPACHO N°853 DEL29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.- Y ACTA DE RECEPCIÓN ADJUNTAS $ 415.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.160 $ 415.160
Total Neto $ 415.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.880
TOTAL OC $ 494.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.