Orden de Compra. Nº3085-581-SE22 "IC. 2945-40-LP15 SUMINISTRO GAS SUR"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3085-581-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-09-2022
Nombre de la Orden de Compra IC. 2945-40-LP15 SUMINISTRO GAS SUR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-40-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T)
Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.023-6
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.023-6
Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 9602,22
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GAS SUR S A
Razón Social GAS SUR S A
R.U.T. 96.853.490-4
Sucursal GAS SUR S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111507
Gas ciudad1Unidadgas licuado, para el Depto. Btar. Social IIa. Zona Naval, según Factura N° 153650 DEL 18 DE JULIO DEL 2022gas licuado, para el Depto. Btar. Social IIa. Zona Naval, según Factura N° 153650 DEL 18 DE JULIO DEL 2022 $ 50.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.538 $ 50.538
Total Neto $ 50.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.602
TOTAL OC $ 60.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.