Orden de Compra. Nº3085-765-SE18 "SERV. LAVADO LIC. ID. 3085-133-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3085-765-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-09-2018
Nombre de la Orden de Compra SERV. LAVADO LIC. ID. 3085-133-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3085-133-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T)
Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.023-6
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.023-6
Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 150297,6
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor juan carlos Avello Troncoso - Casa Matriz
Razón Social JUAN CARLOS AVELLO TRONCOSO
R.U.T. 9.343.381-5
Sucursal juan carlos Avello Troncoso - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111502
Servicios de lavandería352UnidadSERVICIO DE LAVADO, CASA DE HUÉSPEDES OFICIALES MES DE AGOSTO DEL 2018.-SERVICIO DE LAVADO, CASA DE HUÉSPEDES OFICIALES MES DE AGOSTO DEL 2018.- $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.040 $ 183.040
91111502
Servicios de lavandería239UnidadSERVICIO DE LAVADO, CABAÑAS CLUB NAVAL DE CAMPO TUMBES, POR EL MES DE AGOSTO DEL 2018.SERVICIO DE LAVADO, CABAÑAS CLUB NAVAL DE CAMPO TUMBES, POR EL MES DE AGOSTO DEL 2018. $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.280 $ 124.280
91111502
Servicios de lavandería433UnidadSERVICIO DE LAVADO, CABAÑAS CENTRO RECREATIVO FARO TUMBES, POR EL MES DE AGOSTO DEL 2018.SERVICIO DE LAVADO, CABAÑAS CENTRO RECREATIVO FARO TUMBES, POR EL MES DE AGOSTO DEL 2018. $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.160 $ 225.160
91111502
Servicios de lavandería122UnidadSERVICIO DE LAVADO, CENTRO RECREATIVO FARO TUMBES, POR EL MES DE AGOSTO DEL 2018.SERVICIO DE LAVADO, CENTRO RECREATIVO FARO TUMBES, POR EL MES DE AGOSTO DEL 2018. $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.440 $ 63.440
91111502
Servicios de lavandería363UnidadSERVICIO DE LAVADO, CLUB NAVAL DE CAMPO FARO TUMBES, POR EL MES DE AGOSTO DEL 2018.SERVICIO DE LAVADO, CLUB NAVAL DE CAMPO FARO TUMBES, POR EL MES DE AGOSTO DEL 2018. $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.760 $ 188.760
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Servicios de lavandería12UnidadSERVICIO DE LAVADO, CUBRECAMAS DE CASA HUESPEDES, CABAÑAS DEL CENTRO RECREATIVO FARO TUMBES Y CLUB NAVAL DE CAMPO TUMBES, POR EL MES DE AGOSTO DEL 2018.SERVICIO DE LAVADO, CUBRECAMAS DE CASA HUESPEDES, CABAÑAS DEL CENTRO RECREATIVO FARO TUMBES Y CLUB NAVAL DE CAMPO TUMBES, POR EL MES DE AGOSTO DEL 2018. $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.360 $ 6.360
Total Neto $ 791.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.298
TOTAL OC $ 941.338


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.