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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3085-78-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-01-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-127-LE18 SALA CUNA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3085-127-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
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R.U.T. |
61.102.023-6 |
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Dirección de Facturación |
JORGE MONTT 126 BASE NAVAL |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
19410,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT 126 BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Valentina Nicole |
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Razón Social |
VALENTINA NICOLE PARADA TORRES
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R.U.T. |
16.516.115-7 |
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Sucursal |
Valentina Nicole |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101538
| Verduras frescas | 1 | Unidad | SUMINISTRO SEMESTRAL DE FRUTA Y VERDURA, PARA LA SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2019, GUÍAS DESPACHO Y ACTAS RECEPCIÓN INGRESADAS A PLATAFORMA DEL MERCADO PUBLICO. | SUMINISTRO SEMESTRAL DE FRUTA Y VERDURA, PARA LA SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2019, GUÍAS DESPACHO Y ACTAS RECEPCIÓN INGRESADAS A PLATAFORMA DEL MERCADO PUBLICO. |
$ 102.160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 102.160
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$ 102.160
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Total Neto
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$ 102.160
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.410
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$ 121.570
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.