|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3085-827-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-10-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REPARACIÓN TECHOS CASAS FISCALES 3085-57-LE24, TI 311096-251 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3085-57-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
|
|
R.U.T. |
61.102.023-6 |
|
Dirección de Facturación |
JORGE MONTT 126 BASE NAVAL |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
2530,42 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT 126 BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
08-11-2024 |
|
|
|
Proveedor |
PROMAC |
|
Razón Social |
COMERCIAL PROMAC LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.750.890-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PROMAC |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101601
| Instalación o reparación de techos | 1 | Unidad | MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TECHOS PARA CASAS FISCALES, SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO, SE ADJUDICARÁ AL OFERENTE QUE OFERTE LA TOTALIDAD DE LOS ITEMS | FACTURACIÓN EN PESOS SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA |
US$ 13.318,00
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 13.318,00
|
US$ 13.318,00
|
|
|
Total Neto
|
US$ 13.318,00
|
|
Descuento
|
US$ 0,00
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 2.530,42
|
|
US$ 15.848,42
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.