Orden de Compra. Nº3085-86-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3085-97-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3085-86-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-04-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3085-97-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas EQUIPAR CON TENIDAS AL PERSONAL DE LA BRIGADA C.C. 31.11.49 S/A: 1536
Proveniente de Licitación 3085-97-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL ( T )
Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.023-6
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.023-6
Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
Comuna -1
Impuesto 48417,7
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Confeccion en seguridad industrial Ltda.
R.U.T. 76.081.180-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181605
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Total Neto $ 254.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.418
TOTAL OC $ 303.248


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.