Orden de Compra. Nº3085-894-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-92-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3085-894-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-01-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3085-92-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3085-92-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T)
Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.023-6
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.023-6
Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 2309304,84
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LO INDICADO EN CLAUSULA Ñ DE LAS BASES ADMINISTRATIVASLO INDICADO EN CLAUSULA Ñ DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CYCSA LTDA
Razón Social CONSTRUCTORA SANDOVAL E HIJOS LIMITADA
R.U.T. 77.057.739-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CYCSA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101903
Carpintería o chapistería de acabados1UnidadMANO DE OBRA POR MANTENCIÓN Y PINTADO DE 7 VIVIENDAS FISCALES EN LA POBLACIÓN "ALMIRANTE BANNEN", DE ACUERDO A BASES ADM. TÉCNICAS Y ANEXOS LIC. ID. 3085-92-LE23. (TIENE VISITA A TERRENO EL DÍA LUNES 11 DIC. 2023)OFERTA SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. $ 12.154.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.154.236 $ 12.154.236
Total Neto $ 12.154.236
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.309.305
TOTAL OC $ 14.463.541


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.