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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3086-1100-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN CONSUMOS FF RIVEROS DESDE 3086-75-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3086-75-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
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R.U.T. |
61.102.005-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ANTONIO VARAS #348 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
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R.U.T. |
61.102.005-8 |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS N°348 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
325479,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS N°348 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-10-2024 |
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA PRESVAL SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA PRESVAL SPA
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R.U.T. |
77.633.998-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA PRESVAL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15121802
| Lubricantes anticorrosivos | 5 | Unidad | FF RIVEROS J13155/01
NSN: SV0000378
CDP MC/42242024256 | ANTICORROSIVO NEGRO EN GALON |
$ 18.730,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 93.650
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$ 93.650
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31211510
| Pinturas de imprimación de poliuretano | 6 | Unidad | FF RIVEROS J13155/02-03 NR.
FF RIVEROS J13155/04-03 NR.
NSN: X089893
CDP MC/42242024256 | PINTURA POLIURETANO BLANCO BRILLANTE EN GALON |
$ 79.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 474.000
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$ 474.000
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31211509
| Pinturas de imprimación al esmalte | 60 | Unidad | FF RIVEROS J13155/03
NSN: X235620
CDP MC/42242024256 | PINTURA ESMALTE GRIS ANTIRRESBALANTE EN GALON PARA CUBIERTA DOD-E 699 FNº20 PCUBIERTA CC26008 |
$ 19.090,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.145.400
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$ 1.145.400
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Total Neto
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$ 1.713.050
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 325.480
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$ 2.038.530
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.