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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3086-1164-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-10-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3086-616-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ADQUIRIR FILTROS, OBJETO SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES DE LA ARMADA. |
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Proveniente de Licitación
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3086-616-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (DEPTO. ADQUISICIONES) |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
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R.U.T. |
61.102.005-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ANTONIO VARAS #348 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
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R.U.T. |
61.102.005-8 |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS #348 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS #348 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
MIGUEL TAVALI DURAN
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R.U.T. |
8.293.453-7 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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26131604
| FILTER ELEMENT FLUID N/P 18350 AC9667F-2B 325807 | 6 | Unidad | FILTER ELEMENT FLUID N/P 18350 AC9667F-2B 325807 | FILTER ELEMENT FLUID Nº IDENTIFICACION AC9667F-2B |
$ 161.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 971.400
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$ 971.400
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Total Neto
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$ 971.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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$ 971.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.