Orden de Compra. Nº3086-12158-SE08 "PLANCHA NEGRA"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3086-12158-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-11-2008
Nombre de la Orden de Compra PLANCHA NEGRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (DEPTO. ADQUISICIONES)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
R.U.T. 61.102.005-8
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348  
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
R.U.T. 61.102.005-8
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348  
Comuna Valparaíso
Impuesto 58451,6
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348  
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BFQ
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DE QUILPUE LTDA
R.U.T. 85.265.900-9
Sucursal BFQ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102204
Plancha de acero10Plancha PLANCHA NEGRA CODIGO 012-030-00005 DE 2.0X1000X2000 MM. $ 30.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.640 $ 307.640
Total Neto $ 307.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.452
TOTAL OC $ 366.092


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.