Orden de Compra. Nº3086-1301-SE19 "ADQUISICION DE REPUESTOS Y CONSUMOS (BL)"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3086-1301-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE REPUESTOS Y CONSUMOS (BL)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3086-81-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
R.U.T. 61.102.005-8
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348  
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
R.U.T. 61.102.005-8
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348  
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348  
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-10-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PEDRO ORLANDO
Razón Social NAVCHILE E.I.R.L.
R.U.T. 77.005.449-4
Sucursal PEDRO ORLANDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201503
Cintas adhesivas de protección6UnidadNASTRO ADESIVO ISOL; CINTA ELECTRICA TIPO 3M TIPO 1500 NEGRA PQ=1 , NRO PARTE : 5970-151387944 GAFE CINTA ELECTRICA TIPO 3M TIPO 1500 NEGRA PQ1 , NRO PARTE : 5970-151387944 GAFE $ 67.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.800 $ 406.800
40151510
Bombas de agua1UnidadIMPELLER; IMPELLER BOMBA DE AGUA IMPELLER BOMBA DE AGUA IMPULSOR PARA MOTOR F/B MERCURY MARINER MODELO 45 JET , NRO PARTE : 47-19453 BOMBA DE AGUA IMPELLER BOMBA DE AGUA IMPULSOR PARA MOTOR FB MERCURY MARINER MODELO 45 JET , NRO PARTE : 47-19453 $ 132.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.900 $ 132.900
39111507
Artefactos de escritorio30UnidadLAMP,INCANDESCENT; BOMBILLA, INCANDESCENTE , NRO PARTE : 100303 BOMBILLA, INCANDESCENTE , NRO PARTE : 100303 $ 12.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.000 $ 366.000
41115807
Analizadores químicos20UnidadSORBENT,OIL; ABSORBENTE, DE PETROLEO , NRO PARTE : LC/508507/E45/6 ITEM D SORBENT,OIL; ABSORBENTE, DE PETROLEO , NRO PARTE : LC508507E456 ITEM D $ 87.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.758.000 $ 1.758.000
41115807
Analizadores químicos50UnidadSORBENT,OIL; ABSORBENTE, DE PETROLEO 1.25 LITROS DE ABSORBENCIA DE ACEITE. 450 MM DE LARGO X 450 MM ANCHO , NRO PARTE : LC/508507/E45/6 ITEM C ABSORBENTE, DE PETROLEO 1.25 LITROS DE ABSORBENCIA DE ACEITE. 450 MM DE LARGO X 450 MM ANCHO , NRO PARTE : LC508507E456 ITEM C $ 67.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.395.000 $ 3.395.000
41115807
Analizadores químicos20UnidadSORBENT,OIL; ABSORBENTE, DE PETROLEO CUSHION MARPOL (470 X 470 MM), ABSORCIÓN 12 LT OIL, FIBRA POLIPROPILENO , NRO PARTE : LC/508507/E45/6 ITEM A ABSORBENTE, DE PETROLEO CUSHION MARPOL 470 X 470 MM, ABSORCIÓN 12 LT OIL, FIBRA POLIPROPILENO , NRO PARTE : LC508507E456 ITEM A $ 77.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.557.800 $ 1.557.800
Total Neto $ 7.616.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 7.616.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.