Orden de Compra. Nº3086-1599-CM19 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA SERVMAD"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3086-1599-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA SERVMAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
R.U.T. 61.102.005-8
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348  
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
R.U.T. 61.102.005-8
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348  
Comuna Valparaíso
Impuesto 7252003
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348  
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Guillermo Patricio
Razón Social INVERSIONES GUILLERMO BUSTAMANTE JARA E.I.R.L
R.U.T. 76.338.777-1
Sucursal Guillermo Patricio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras500 (1525136 )CORCHETERA RHEIN METALICA 240 HOJAS NEGRA UNIDAD 1527136(1525136) CORCHETERA RHEIN METALICA 240 HOJAS NEGRA UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 24.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.043.500 $ 12.043.500
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores250 (1615185 )LÁPIZ PILOT GEL G-1 0.7 NEGRO 24 UNIDADES 1617087(1615185) LÁPIZ PILOT GEL G-1 0.7 NEGRO 24 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 27.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.877.500 $ 6.877.500
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores800 (1137795 )LÁPIZ PILOT GEL G-1 0.7 AZUL PUNTA MEDIA 12 PIEZAS - UNIDAD 1159837(1137795) LÁPIZ PILOT GEL G-1 0.7 AZUL PUNTA MEDIA 12 PIEZAS - UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.493.600 $ 7.493.600
60121518
2239-4-LP14
Lápices de grafito100 (1608728 )LÁPIZ GRAFITO TORRE JUMBO TRIANGULAR CON GOMA HB N°2, CAJA DE 12 UNIDADES 6 CAJAS 1610626(1608728) LÁPIZ GRAFITO TORRE JUMBO TRIANGULAR CON GOMA HB N°2, CAJA DE 12 UNIDADES 6 CAJAS; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.435.900 $ 1.435.900
44102001
2239-4-LP14
Lámina para plastificar400 (1165828 )LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) GBC OFICIO 125 MICRONES 100 UNIDADES 1191969(1165828) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) GBC OFICIO 125 MICRONES 100 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000.000 $ 7.000.000
44102001
2239-4-LP14
Lámina para plastificar400 (1605273 )LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) DAHLE TERMOLAMINADORA CARTA 175 MICRONES 100 UNIDADES 1607171(1605273) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) DAHLE TERMOLAMINADORA CARTA 175 MICRONES 100 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.326.800 $ 5.326.800
Total Neto $ 40.177.300
Descuento $ 2.008.865
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.252.003
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 45.420.438


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.