Orden de Compra. Nº3086-1611-SE19 "ADQUISICIÓN LUBRICANTES "FF.BLANCO""
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3086-1611-SE19
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 12-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN LUBRICANTES "FF.BLANCO"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE SOLICITA SU CANCELACION, AL NO TENER FACTURA ASOCIADA, NI HABER SIDO RECEPCIONADOS LOS ITEMS DETALLADOS EN ORCOM. POR MISMO MOTIVO, SE SOLICITA ACEPTAR LA CANCELACION.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-22-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
R.U.T. 61.102.005-8
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348  
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
R.U.T. 61.102.005-8
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348  
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348  
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPEC S.A.
Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A
R.U.T. 99.520.000-7
Sucursal COPEC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121520
Lubricantes de uso general10BaldeMOBIL DTE 10 EXCEL 68, 19Lts. ID:102545MOBIL DTE 10 EXCEL 68, 19Lts. ID:102545 $ 31.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.470 $ 316.470
15121520
Lubricantes de uso general15BaldeMOBIL GARGOYLE ARTIC OIL 300, 19Lts. ID:100551MOBIL GARGOYLE ARTIC OIL 300, 19Lts. ID:100551 $ 75.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.135.545 $ 1.135.545
15121520
Lubricantes de uso general5TamborMOBIL DTE 10 EXCEL 46, 208Lts. ID:102490MOBIL DTE 10 EXCEL 46, 208Lts. ID:102490 $ 316.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.581.820 $ 1.581.820
Total Neto $ 3.033.835
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.033.835

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.