Orden de Compra. Nº3086-23-SE18 "ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES "FF WILLIAMS""
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3086-23-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-01-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES "FF WILLIAMS"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-22-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
R.U.T. 61.102.005-8
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348  
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
R.U.T. 61.102.005-8
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348  
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348  
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-01-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPEC S.A.
Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A
R.U.T. 99.520.000-7
Sucursal COPEC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121520
Lubricantes de uso general7200LitroMOBIL DELVAC 1640, GRANEL CODIGO:101775MOBIL DELVAC 1640, GRANEL CODIGO:101775 $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.840.000 $ 6.840.000
15121520
Lubricantes de uso general4400LitroMOBIL DTE OIL HEAVY, GRANEL CODIGO:100385MOBIL DTE OIL HEAVY, GRANEL CODIGO:100385 $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.564.000 $ 3.564.000
15121520
Lubricantes de uso general3500LitroMOBIL DTE 10 EXCEL 32, GRANEL CODIGO:102620MOBIL DTE 10 EXCEL 32, GRANEL CODIGO:102620 $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.025.000 $ 4.025.000
15121520
Lubricantes de uso general3TarroMOBIL GREASE XHP 222, 16KGS. CODIGO:100332MOBIL GREASE XHP 222, 16KGS. CODIGO:100332 $ 33.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.024 $ 99.024
15121520
Lubricantes de uso general1TamborMOBIL JET OIL II, 208LTS. CODIGO:100358MOBIL JET OIL II, 208LTS. CODIGO:100358 $ 1.989.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.989.936 $ 1.989.936
15121520
Lubricantes de uso general11TarroMOBIL EAL ARTIC 68, 19LTS. CODIGO:100515MOBIL EAL ARTIC 68, 19LTS. CODIGO:100515 $ 199.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.199.934 $ 2.199.934
Total Neto $ 18.717.894
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 18.717.894

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.