Orden de Compra. Nº3086-367-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3086-106-LE08"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3086-367-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3086-106-LE08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas facturar a : direccion general del territorio maritimo y marina mercante. rut: 61.102.014-7 direccion: avda.errazuriz n° 537 valparaiso fono: 56 (032) 220818 entrega del material en: varas # 339 valpara
Proveniente de Licitación 3086-106-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (DEPTO. ADQUISICIONES)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
R.U.T. 61.102.005-8
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348  
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
R.U.T. 61.102.005-8
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348  
Comuna -1
Impuesto 588810
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348  
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ANGELICA LORETO LOBO PACHECO
R.U.T. 8.058.548-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento100UnidadFundas para proteger del polvo al equipamientofunda impermeable tipo pechera para equipo de c omunicaciones marca: aquapac n° de parte q-221 de fabricaconinforme tecnico y de calñoidad del material $ 30.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.099.000 $ 3.099.000
Total Neto $ 3.099.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 588.810
TOTAL OC $ 3.687.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.