Orden de Compra. Nº3086-392-AG26 "ADQUISICION DE CONSUMOS - COMBRIGADA"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3086-392-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CONSUMOS - COMBRIGADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
R.U.T. 61.102.005-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado AFL del sistema CGUPLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
R.U.T. 61.102.005-8
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS N°348
Comuna Valparaíso
Impuesto 50920
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS N°348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMECE INGENIERIA SPA
Razón Social EMECE INGENIERÍA SPA
R.U.T. 78.156.805-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMECE INGENIERIA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos4UnidadACEITE LUBRICANTE REMOVEDOR DE POLVORA PARA LIMPIAR ARMAMENTO TCP BORE SCRUBBER INTEGRA NSN: AR0009923 N° PARTE: BSI.01.2023 MONTO DISP:$140.000COMBRIGADA - NSN: AR0009923 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
47131821
Compuestos desengrasantes4UnidadPRODUCTO LIMPIEZA,DISOLVENTE-DETERGENTE, SF-2 NSN: AR0009918 N° PARTE: XGC-SF-39 MONTO DISP: $180.000COMBRIGADA - NSN: AR0009918 $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000
Total Neto $ 268.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.920
TOTAL OC $ 318.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.