Orden de Compra. Nº3086-447-SE25 "ADQ. REPUESTOS Y CONSUMOS FF COCHRANE-FF BLANCO-FF WILLIAMS-AO ARAUCANO"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3086-447-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. REPUESTOS Y CONSUMOS FF COCHRANE-FF BLANCO-FF WILLIAMS-AO ARAUCANO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3086-15-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
R.U.T. 61.102.005-8
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348  
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
R.U.T. 61.102.005-8
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS N°348
Comuna Valparaíso
Impuesto 578920,5
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS N°348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAMM-TEC SPA
Razón Social RAMM-TEC SPA
R.U.T. 77.585.159-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RAMM-TEC SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181901
Protectores de oídos5UnidadFF COCHRANE MC/4230202568 M16268/02 NSN 145331162 2204010PROTECTOR AUDITIVO. N° PARTE: H504A 3M $ 39.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.950 $ 199.950
12141908
Carbono C7UnidadFF BLANCO MC/4223202595 G14745/01 NSN S015361 2204003BOMBONA FREON R-22 13.6KG $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.575.000 $ 1.575.000
39101801
Filamento para ampolleta100UnidadFF WILLIAMS MC/4220202580 B86255/04 NSN AR0007114 2204012TUBO LED T5 CON BASE EMPAVONADO, 9W, 60CM, 6000K $ 2.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.000 $ 284.000
39101610
ampolletas de filamento100UnidadFF WILLIAMS MC/4220202580 B86255/07 NSN 999962364 2204012AMPOLLETA BALLONETA 120 V 60W LONG. TOTAL: 105 MM., DIAM. BULBO: 60 MM. BASE: B22D $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.000 $ 265.000
73171502
Servicios de fabricación de pilas secas o acumuladores6UnidadFF WILLIAMS MC/4220202580 B86255/17 NSN X244007 2204999Bateria 12V55AH 420 CCA borne estandar 24X17X17CM $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.000 $ 354.000
25111920
Defensas10UnidadAO ARAUCANO CA/4027202520 C16718/01 NSN 251502997 2204012DEFENSAS INFLABLES 19 X 64CM $ 36.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.000 $ 369.000
Total Neto $ 3.046.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 578.920
TOTAL OC $ 3.625.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.