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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3086-462-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-05-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3086-232-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ARTICULOS ELECTRICOS |
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Proveniente de Licitación
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3086-232-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CENTRO DE ABAST. (V) (ADQ) |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
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R.U.T. |
61.102.005-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ANTONIO VARAS #348 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
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R.U.T. |
61.102.005-8 |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS #348 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
77377,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS #348 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
COMERCIAL MARIO CONTRERAS GONZALEZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.676.320-0 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111706
| Pilas electrónicas | 4 | Unidad | Pilas electrónicas | BATERIA LITHIUM TAMAÑO "C" 3 VOLT. PARA TEMP. SOBRE 70°C 158°F, NUMERO DE IDENTIFICACION: 50045-001-000, 660C, TDV 1055/016-15 |
$ 4.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.200
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$ 19.200
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26121515
| Cable de silicio-amianto (SA) | 199 | Metro Lineal | Cable de silicio-amianto (SA) | CABLE ENERGIA ELECTRICA, NUMERO DE IDENTIFICACION: H07RN-F2X1,5MM2, MSV34423-H07RN-F2X1,5MM2 |
$ 1.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 388.050
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$ 388.050
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Total Neto
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$ 407.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 77.378
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$ 484.628
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.