Orden de Compra. Nº3086-492-AG25 "ARTÍCULOS DE LIMPIEZA ARMAMENTO"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3086-492-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE LIMPIEZA ARMAMENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
R.U.T. 61.102.005-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado AFL del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
R.U.T. 61.102.005-8
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348  
Comuna Valparaíso
Impuesto 79824,32
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348  
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DM CHILE SPA
Razón Social DM CHILE SPA
R.U.T. 77.207.603-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DM CHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza1UnidadPAÑO DE LIMPIEZA 100% ALGODÓN 30X30CM, CAJA 100 UNID., NÚMERO DE PARTE IP-970-10-B.CAPUERTOQUI (K16250/3 - NSN AR0009633) $ 58.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.510 $ 58.510
47132101
Kits de limpieza industrial1UnidadKIT DE LIMPIEZA CON ESCOBILLA DE ANIMA CALIBRE 5,56, NÚMERO DE PARTE MFG-223-2.CAPUERTOQUI (K16250/2 - NSN AR0009631) $ 293.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.320 $ 293.320
47132101
Kits de limpieza industrial1UnidadKIT BÁSICO DE LIMPIEZA PARA ESCOPETAS CAL. 12, NÚMERO DE PARTE LFG-701-12.CAPUERTOQUI (K16250/1 - NSN 014488513) $ 68.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.298 $ 68.298
Total Neto $ 420.128
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.824
TOTAL OC $ 499.952


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.