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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3086-530-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVMAD - LAPIZ GEL AZUL Y NEGRO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
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R.U.T. |
61.102.005-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
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R.U.T. |
61.102.005-8 |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS N°348 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
390830 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS N°348 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-05-2026 |
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Proveedor |
V - MOCCS |
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Razón Social |
V-MOCCS SPA
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R.U.T. |
77.235.702-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
V - MOCCS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121704
| Lápiz pasta | 500 | Caja | SERVMAD
MC/1008202639
NSN: X234755 | LAPIZ TINTA GEL AZUL; CAJA 12 NR / N° PARTE: 359-50202 |
$ 2.057,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.028.500
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$ 1.028.500
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44121704
| Lápiz pasta | 500 | Caja | SERVMAD
MC/1008202639
NSN: X234756 | LAPIZ TINTA GEL NEGRO; CAJA 12 NR / N° PARTE: 360-50202 |
$ 2.057,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.028.500
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$ 1.028.500
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Total Neto
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$ 2.057.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 390.830
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$ 2.447.830
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.