Orden de Compra. Nº3086-554-SE26 "ADQ. REPUESTOS Y CONSUMOS PARA AO ARAUCANO DESDE 3086-37-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3086-554-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. REPUESTOS Y CONSUMOS PARA AO ARAUCANO DESDE 3086-37-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3086-37-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
R.U.T. 61.102.005-8
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348  
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
R.U.T. 61.102.005-8
Dirección de Facturación Avenida Antonio Varas #348
Comuna Valparaíso
Impuesto 192897,12
Dirección de Envío de la Factura Avenida Antonio Varas #348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNAUTICA SpA
Razón Social COMERCIAL TECNAUTICA SPA
R.U.T. 77.418.919-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TECNAUTICA SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121001
Pinturas5UnidadAO ARAUCANO MC/4027202630 K19255/16 NSN:X249793 2204010PINTURA NEGRA EN SPRAY PARA MOTOR FUERA DE BORDA PHANTOM BLACKN° PARTE: 8028781 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
26112004
Kits de reparación del embrague16UnidadAO ARAUCANO MC/4027202682 K19255/3 NSN: AR0005854 2204012 KIT DE MANTENIMIENTO 100 HORAS 40 - 50 - 60 HP BF CT MERCURY N° PARTE: 8M0090558 $ 59.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 955.248 $ 955.248
Total Neto $ 1.015.248
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 192.897
TOTAL OC $ 1.208.145


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.