Orden de Compra. Nº3086-560-SE26 "ADQ. REPUESTOS Y CONSUMOS PARA AO ARAUCANO DESDE 3086-37-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3086-560-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. REPUESTOS Y CONSUMOS PARA AO ARAUCANO DESDE 3086-37-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3086-37-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
R.U.T. 61.102.005-8
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348  
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
R.U.T. 61.102.005-8
Dirección de Facturación Avenida Antonio Varas #348
Comuna Valparaíso
Impuesto 1196467,05
Dirección de Envío de la Factura Avenida Antonio Varas #348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL COLOR
Razón Social JAIME PATRICIO AMO BOSONI
R.U.T. 9.802.603-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL COLOR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte240GalónAO ARAUCANO MC/4027202628 B90205/1 NSN:X232722 2204010 GALON ESMALTE EXTERIOR DOD E699 GRIS F20 CHILCORROFIN. SE ADJUNTA FICHA TECNICA Y HOJA DE SEGURIDAD. VALOR INCLUYE FLETE. $ 20.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.017.920 $ 5.017.920
60121001
Pinturas50GalónAO ARAUCANO MC/4027202628 B90205/2 NSN:X235475 2204010GALON ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL 811 NEGRO RECORD QUIMICA HEWSTONE. SE ADJUNTA FICHA TECNICA Y FOTO. VALOR INCLUYE FLETE. $ 14.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 712.850 $ 712.850
11141601
Desechos y restos textiles153PaqueteAO ARAUCANO MC/4027202628 B90205/3 X 50 NR MC/4027202630 K19254/7 X 100 NR K19255/19 X 3 NR NSN:X234586 2204010 PAQUETE DE 1 KILO RETAZOS PAÑOS DE COLOR PARA LIMPIEZA. SE ADJUNTA FOTO. VALOR INCLUYE FLETE. $ 1.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.898 $ 254.898
60121001
Pinturas5GalónAO ARAUCANO MC/4027202628 B90205/10 NSN:X236045 2204010 GALON OLEO CAFE MORO LINEA PROFESIONAL TRICOLOR. SE ADJUNTA FICHA TECNICA Y FOTO. VALOR INLCUYE FLETE. $ 20.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.975 $ 104.975
60121001
Pinturas5GalónAO ARAUCANO MC/4027202628 B90205/11 NSN:M012201 2204010 GALON BARNIZ MARINO NATURAL TRICOLOR. SE ADJUNTA FICHA TECNICA Y FOTO. VALOR INCLUYE FLETE. $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
60121001
Pinturas5GalónAO ARAUCANO MC/4027202628 B90205/12 NSN:X223220 2204010 GALON BARNIZ MARINO CAOBA TRICOLOR. SE ADJUNTA FICHA TECNICA Y FOTO. VALOR INCLUYE FLETE. $ 17.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.200 $ 88.200
60121001
Pinturas4UnidadAO ARAUCANO MC/4027202629 J18779/2 NSN: X199372 2204010 ESMALTE SPRAY NEGRO BRILLANTE CERESITA. SE ADJUNTA FICHA TECNICA Y FOTO. VALOR INCLUYE FLETE. $ 3.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.352 $ 13.352
Total Neto $ 6.297.195
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.196.467
TOTAL OC $ 7.493.662


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.