Orden de Compra. Nº3086-591-SE16 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSUMO "
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3086-591-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSUMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3086-14-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
R.U.T. 61.102.005-8
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348  
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
R.U.T. 61.102.005-8
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348  
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348  
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-05-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANTIN & SERVICE
Razón Social SOCIEDAD PROVEEDORA INDUSTRIAL MANTIN & SERVICE LI
R.U.T. 76.229.070-7
Sucursal MANTIN & SERVICE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31141702
Moldeados de goma de inyección de aire6UnidadGOMA PARA TRANSMISOR DE TELÉFONO MAGNÉTICOGOMA PARA TRANSMISOR DE TELÉFONO MAGNÉTICO $ 143.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 863.850 $ 863.850
31141702
Moldeados de goma de inyección de aire5UnidadGOMA SELLO PARA CLARABOYAS 29 CMS. DIÁMETRO INTERIOR GOMA SELLO PARA CLARABOYAS 29 CMS. DIÁMETRO INTERIOR $ 8.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.350 $ 40.350
31161722
Tuercas de unión40UnidadTUERCA ACERO GALVANIZADO 5/8"TUERCA ACERO GALVANIZADO 58 $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
43222817
Repetidores de telecomunicaciones6UnidadCÁPSULA RECEPTORA TELÉFONO MAGNÉTICO CÁPSULA RECEPTORA TELÉFONO MAGNÉTICO $ 143.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 863.850 $ 863.850
43222818
Tramas de terminales de distribución telefónica6UnidadCÁPSULA TRANSMISORA TELÉFONO MAGNÉTICOCÁPSULA TRANSMISORA TELÉFONO MAGNÉTICO $ 143.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 863.850 $ 863.850
60104905
Placas de demostración de electricidad1UnidadTESTEADOR RANGO EXTENDIDO PARA PLANTA DE OSMOSIS INVERSATESTEADOR RANGO EXTENDIDO PARA PLANTA DE OSMOSIS INVERSA $ 81.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.500 $ 81.500
31151506
Cuerda de cáñamo30kilogramoMERLIN ALQUITRANADO DE 5 HEBRAS (BOLSA 10 KGS.) MERLIN ALQUITRANADO DE 5 HEBRAS BOLSA 10 KGS. VALOR INDICADO ES POR KILO ENTREGADO EN PAQUETE DE 10 KILOS. $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.500 $ 181.500
27111902
Limas2JuegoLIMAS MATRICERAS 12 PIEZAS EQUIVALENTE BELLOTA LIMAS MATRICERAS 12 PIEZAS EQUIVALENTE BELLOTA $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
15111501
Propano6TuboPROPANO PARA SOLDAR 1/4 GALÓN DESECHABLE PROPANO PARA SOLDAR 14 GALÓN DESECHABLE $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.400 $ 53.400
Total Neto $ 2.966.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.966.100

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.