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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3086-600-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION REPUESTOS Y CONSUMOS AO MONTT DESDE 3086-41-LE26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3086-41-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
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R.U.T. |
61.102.005-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ANTONIO VARAS #348 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
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R.U.T. |
61.102.005-8 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Antonio Varas #348 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
281133,69 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Antonio Varas #348 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-06-2026 |
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Proveedor |
ENKARGA |
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Razón Social |
ENKARGA SPA
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R.U.T. |
77.607.752-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ENKARGA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41116130
| Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o bacteriológicos | 4 | Unidad | AO MONTT
MC/4128202641
H18874/23 X 1 NR.
MC/4128202679
G19091/2 X 3 NR.
NSN: X249425
2204003
| REACTIVO S DE PRUEBA DE ACEITE PARA PRUEBAS DE AGUA EN ACEITE LUBRICANTE N° PARTE: AS-K13380-EM MONTO DISPONIBLE: 1.740.000.- |
$ 365.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.462.000
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$ 1.462.000
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60105704
| Barras de pegamento libres de ácido | 1 | Unidad | AO MONTT
MC/4128202623
C20465/1
NSN: X182789
2204010
| AGOREX 60. ¼ NSN: X182789 MONTO DISPONIBLE: 14.000.- |
$ 11.711,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.711
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$ 11.711
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31211904
| Brochas | 6 | Paquete | AO MONTT
MC/4128202623
C20465/9
NSN: X236099
2204010
| BROCHA CERDA 1, PQ. 2 NR. |
$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.940
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$ 5.940
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Total Neto
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$ 1.479.651
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 281.134
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$ 1.760.785
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.