|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3086-710-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-08-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN MANGUERA AGUA-AIRE 300PSI 3/4" NEGRA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) |
|
Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
|
|
R.U.T. |
61.102.005-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
ANTONIO VARAS #348 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
|
|
R.U.T. |
61.102.005-8 |
|
Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS #348 |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
31920 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS #348 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
12-09-2011 |
|
|
|
Proveedor |
provimet |
|
Razón Social |
OMAR FREDDY GODOY DIAZ
|
|
R.U.T. |
4.300.363-1 |
|
Sucursal |
provimet |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40142002
| Mangueras para aire | 60 | Metro Lineal | MANGUERA AGUA-AIRE 300 PSI 3/42 COLOR NEGRO. | MANGUERA AGUA-AIRE 300 PSI 3/42 COLOR NEGRO. |
$ 2.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 168.000
|
$ 168.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 168.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 31.920
|
|
$ 199.920
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.