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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3086-756-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-06-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3086-42-L114 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3086-42-L114 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
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R.U.T. |
61.102.005-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ANTONIO VARAS #348 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
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R.U.T. |
61.102.005-8 |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS #348 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
136648 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS #348 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-06-2014 |
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Proveedor |
PCCORP DEPOT |
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Razón Social |
COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.058.391-k |
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Sucursal |
PCCORP DEPOT |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39101612
| ampolletas incandescentes | 80 | Unidad | AMPOLLETAS E10 60V 3W | AMPOLLETAS E10 60V 3W |
$ 8.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 719.200
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$ 719.200
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Total Neto
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$ 719.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 136.648
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$ 855.848
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.