Orden de Compra. Nº3086-792-SE25 "ADQUISICION DE REPUESTOS PARA AO ARAUCANO Y FF PRAT"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3086-792-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE REPUESTOS PARA AO ARAUCANO Y FF PRAT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3086-37-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
R.U.T. 61.102.005-8
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348  
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
R.U.T. 61.102.005-8
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS N°348
Comuna Valparaíso
Impuesto 125229
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS N°348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANTIN & SERVICE
Razón Social SOCIEDAD PROVEEDORA INDUSTRIAL MANTIN & SERVICE LI
R.U.T. 76.229.070-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANTIN & SERVICE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111501
Propano2UnidadAO ARAUCANO MC/40272025178 C18130/004 NSN: 215723501 2204003 PROPANO 400 GRS $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
20121117
Eslingas de seguridad6UnidadAO ARAUCANO CA/4027202563 F16806/001 NSN: X261601 2204012RACHET 2 PULG CON GANCHO 12 MTS $ 20.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.300 $ 120.300
44102905
Bolsitas o paños absorbentes9UnidadFF PRAT MC/42772025177 B87886/001 NSN: 998821485 2204012PAÑOS ABSORBENTES HIDROCARBUROS 100u 40X50CM $ 57.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 514.800 $ 514.800
Total Neto $ 659.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.229
TOTAL OC $ 784.329


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.