Orden de Compra. Nº3086-825-SE21 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PINTADO (SERVMAD)"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3086-825-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-08-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PINTADO (SERVMAD)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3086-20-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
R.U.T. 61.102.005-8
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348  
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
R.U.T. 61.102.005-8
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348  
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348  
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-08-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Codelpa
Razón Social CODELPA CHILE S.A.
R.U.T. 94.668.000-1
Sucursal Codelpa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211504
Pinturas de cobertura1Pack- LISTADO DE INSUMOS PARA PINTADO SEGÚN CANTIDADES, DESCRIPCIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN ANEXO "A" - FACTURAR PRODUCTOS POR DETALLE- LISTADO DE INSUMOS PARA PINTADO SEGÚN CANTIDADES, DESCRIPCIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN ANEXO "A" - FACTURAR PRODUCTOS POR DETALLE $ 39.854.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.854.152 $ 39.854.152
Total Neto $ 39.854.152
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 39.854.152

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.