|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3086-974-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-10-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE GOMA SOLIDA EN PLANCHA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) |
|
Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
|
|
R.U.T. |
61.102.005-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
ANTONIO VARAS #348 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
|
|
R.U.T. |
61.102.005-8 |
|
Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS #348 |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
24168 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS #348 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
08-10-2010 |
|
|
|
Proveedor |
MCPGOMAS |
|
Razón Social |
M C P INDUSTRIAL LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.399.560-3 |
|
Sucursal |
MCPGOMAS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31201603
| Gomas | 16 | Metro Lineal | GOMA SOLIDA PLANCHA ROLLO 1/8" ESPES. X 24" ANCHO X 27 PIE LARGO
COTIZACION Nº 0100689 | GOMA SOLIDA PLANCHA ROLLO 1/8" ESPES. X 24" ANCHO X 27 PIE LARGO
COTIZACION Nº 0100689 |
$ 7.950,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 127.200
|
$ 127.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 127.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 24.168
|
|
$ 151.368
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.