Orden de Compra. Nº3087-24-AG26 "INSUMOS ASEO PARA 3 MESES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3087-24-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO PARA 3 MESES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE
R.U.T. 69.050.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007006000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE
R.U.T. 69.050.800-1
Dirección de Facturación LOS AROMOS 33-B VILLA EL BOSQUE PANQUEHUE
Comuna Panquehue
Impuesto 205166,94
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 33-B VILLA EL BOSQUE PANQUEHUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Fasit Limitada
Razón Social COMERCIAL FASIT LIMITADA
R.U.T. 76.607.224-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Fasit Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general20BidónLIMPIA PISO 5 LITROS  $ 4.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.860 $ 98.860
47131811
Productos de lavandería10BidónDETERGENTE 5 LITROS   $ 1.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.840 $ 16.840
47131502
Paños de limpieza32UnidadPAÑOS AMARILLOS PARA LIMPIEZA  $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.248 $ 5.248
14111704
Papel higiénico40UnidadPAPEL HIGIENICO 500 MTS  $ 1.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.640 $ 69.640
41122601
Portaobjetos5UnidadPORTA MOPA  $ 8.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.230 $ 43.230
47131805
Limpiadores de uso general24UnidadLIMPIADOR EN CREMA CIF  $ 1.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.224 $ 34.224
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro2UnidadSOPAPO WC  $ 1.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550
14111703
Toallas de papel60UnidadTOALLA JUMBO  $ 4.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.760 $ 299.760
47131618
Mopas húmedas4UnidadTRAPERO MOPA  $ 2.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.844 $ 8.844
47131611
Palas para basura4UnidadPALA PARA RECOGER BASURA  $ 573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.292 $ 2.292
42312311
Kits desinfectantes18PaqueteTOALLA DESINFECTANTE CLORO  $ 1.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.748 $ 26.748
14111703
Toallas de papel200PaquetePAQUETES DE TOALLA INTERFOLIADA  $ 1.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.200 $ 240.200
42132102
Cubre camillas60PaqueteSABANILLA DE 48 MTS (2 UNIDADES X PAQUETE)  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.400 $ 161.400
Total Neto $ 1.009.836
Descuento $ 0
Cargos $ 69.990
IVA  19  % $ 205.167
TOTAL OC $ 1.284.993


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.