Orden de Compra. Nº3087-31-SE08 "Lentes Opticos segun convenio CES Panquehue"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Panquehue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3087-31-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-01-2008
Nombre de la Orden de Compra Lentes Opticos segun convenio CES Panquehue
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de Lentes Opticos para Pacientes del CES Panquehue por convenio y programa de Resolución de Especialidades
Proveniente de Licitación 3087-23-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Salud
Razón Social IMunicipalidad de Panquehue
R.U.T. 69.050.800-1
Dirección de Unidad de Compra Troncal 1166
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Panquehue
R.U.T. 69.050.800-1
Dirección de Facturación CALLE TRONCAL 1166
Comuna -1
Impuesto 89411,72
Dirección de Envío de la Factura CALLE TRONCAL 1166
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LUIS EDUARDO VERGARA TORO
R.U.T. 10.368.369-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142902
Lentes de gafas o anteojos1UnidadLentes de gafas o anteojosLentes Opticos segun convenio entregados en el CES PAnquehue segun Nomina. $ 470.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.588 $ 470.588
Total Neto $ 470.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.412
TOTAL OC $ 560.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.