Orden de Compra. Nº3088-138-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3088-61-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Panquehue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3088-138-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3088-61-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de pinturas para Escuela G-83 Jorge Barros B., solicitado por subvencion de mantenimiento en ord. Nº 117/2007.
Proveniente de Licitación 3088-61-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educaciòn
Razón Social IMunicipalidad de Panquehue
R.U.T. 69.050.800-1
Dirección de Unidad de Compra Troncal 1166
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Panquehue
R.U.T. 69.050.800-1
Dirección de Facturación CALLE TRONCAL 1166
Comuna -1
Impuesto 39045,95
Dirección de Envío de la Factura CALLE TRONCAL 1166
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA
R.U.T. 77.243.020-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
Pinturas al agua1UnidadPinturas al aguaPinturas latex, oleos, rodillos, brochas. diluyente. $ 205.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.505 $ 205.505
Total Neto $ 205.505
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.046
TOTAL OC $ 244.551


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.