Orden de Compra. Nº3088-322-SE18 "INSUMOS DE OFICINA ESCUELA INDEPENDENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Panquehue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3088-322-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE OFICINA ESCUELA INDEPENDENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3088-22-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educaciòn
Razón Social Municipalidad de Panquehue
R.U.T. 69.050.800-1
Dirección de Unidad de Compra CALLE TRONCAL Nº 1166 PANQUEHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Panquehue
R.U.T. 69.050.800-1
Dirección de Facturación CALLE TRONCAL 1166
Comuna Panquehue
Impuesto 112167,45
Dirección de Envío de la Factura CALLE TRONCAL 1166
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PARENTESIS
R.U.T. 76.079.791-k
Sucursal DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111606
Papel artístico o papel Kraft1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIBRERÍA PARA LA ESCUELA INDEPENDENCIA.SE ADJUNTA EN ANEXO 3 COTIZACIONES NÚMEROS 21493-21494 CON LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS A OFERTAR. $ 590.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.355 $ 590.355
Total Neto $ 590.355
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.167
TOTAL OC $ 702.522


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.