|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3088-322-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-10-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE OFICINA ESCUELA INDEPENDENCIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3088-22-L118 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dpto. Educaciòn |
|
Razón Social |
Municipalidad de Panquehue
|
|
R.U.T. |
69.050.800-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
CALLE TRONCAL Nº 1166 PANQUEHUE |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Municipalidad de Panquehue
|
|
R.U.T. |
69.050.800-1 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE TRONCAL 1166 |
|
Comuna |
Panquehue
|
|
Impuesto |
112167,45 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE TRONCAL 1166 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
18-10-2018 |
|
|
|
Proveedor |
DISTRIBUIDORA PARENTESIS |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PARENTESIS
|
|
R.U.T. |
76.079.791-k |
|
Sucursal |
DISTRIBUIDORA PARENTESIS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111606
| Papel artístico o papel Kraft | 1 | Unidad no definida | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIBRERÍA PARA LA ESCUELA INDEPENDENCIA. | SE ADJUNTA EN ANEXO 3 COTIZACIONES NÚMEROS 21493-21494 CON LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS A OFERTAR. |
$ 590.355,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 590.355
|
$ 590.355
|
|
|
Total Neto
|
$ 590.355
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 112.167
|
|
$ 702.522
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.