Orden de Compra. Nº3089-11-SE11 "MATERIALES Y UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3089-11-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-01-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S)
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S)
R.U.T. 61.102.032-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S)
R.U.T. 61.102.032-5
Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040
Comuna Santiago
Impuesto 35305,42
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TELEMERCADOS EUROPA S.A. - Casa Matriz
Razón Social TELEMERCADOS EUROPA S A
R.U.T. 87.711.200-4
Sucursal TELEMERCADOS EUROPA S.A. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl40Unidad no definidaCLORO GEL 900CC MARCA CIF.CLORO GEL CIF 900 ML. CODIGO 051224 $ 1.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.480 $ 40.480
47131805
Limpiadores de uso general34Unidad no definidaLIQUIDOS LIMPIAPISOS FLOTANTE 1 LT. + ELIMINA OLORES BRISSY SPRAYLIMPIAPISOS FLOTANTES KLAREN 1 L + BRISSY SPRAY CODIGO 089245 $ 1.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.254 $ 62.254
12161902
Detergentes surfactantes8BidónDETERGENTE LIQUIDO DE 3 LTS. MARCA ARIEL.DETERGENTE ARIEL FUTUR. LIQUIDO FCO. 3 LT. CODIGO 052049 $ 5.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.512 $ 43.512
14111705
Servilletas de papel10PaqueteSERVILLETAS MARCA ELITE 33X33 C/300 UN.SERVILLETAS ELITE MESA BOLSA RECICLABL. 300 U 33X33 CODIGO 054127 $ 1.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.180 $ 16.180
14111704
Papel higiénico4PaquetePAPEL HIGIENICO MARCA CONFORT 24 RL. X 50 MTS.PAPEL HIG. CONFORT 24 UN. X 50 MTS. CODIGO 060039 $ 5.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.392 $ 23.392
Total Neto $ 185.818
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.305
TOTAL OC $ 221.123


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.