Orden de Compra. Nº3089-288-CM18 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal. ADQUISICIÓN ÁREA RECREATIVA"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3089-288-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal. ADQUISICIÓN ÁREA RECREATIVA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S)
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S)
R.U.T. 61.102.032-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado afl del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S)
R.U.T. 61.102.032-5
Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040
Comuna Santiago
Impuesto 33911
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Costa Verde
Razón Social SOC DE INVERSIONES ANTAR LIMITADA
R.U.T. 77.807.670-5
Sucursal Comercial Costa Verde
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
2239-7-LP12
Productos de lavandería40 (1400882 )DETERGENTE TECNOCHEM MATIC ULTRA 3 L UNIDAD 1427384(1400882) DETERGENTE TECNOCHEM MATIC ULTRA 3 L UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.000 $ 184.000
Total Neto $ 184.000
Descuento $ 5.520
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.911
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 212.391


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.