Orden de Compra. Nº3089-31-AG25 "ASISTENCIA EDUCACIONAL - MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3089-31-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ASISTENCIA EDUCACIONAL - MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S)
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S)
R.U.T. 61.102.032-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S)
R.U.T. 61.102.032-5
Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040
Comuna Santiago
Impuesto 125811,54
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura50UnidadBOLSAS DE BASURA 90X120 ROLLO DE 10 BOLSAS  $ 1.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.200 $ 91.200
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadLIMPIADOR EN CREMA 900ML  $ 953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.060 $ 19.060
47131502
Paños de limpieza12UnidadPAÑOS MULTIUSO  $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620 $ 1.620
42132205
Guantes quirúrgicos25CajaGUANTES QUIRURGICOS TALLA M CAJA DE 100 UN   $ 3.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.950 $ 75.950
47131801
Limpiadores de suelos12UnidadLIPIA PISO CON AROMA 5L   $ 1.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.236 $ 16.236
12352105
Alcoholes tiol4UnidadALCOHOL AL 70% 5L   $ 7.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.084 $ 28.084
53131601
Gorro de baño20CajaCOFIAS DESECHABLES CAJA DE 100 UN  $ 1.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.200
14111703
Toallas de papel80UnidadTOALLA NOVA ROLLO 45 METROS   $ 1.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.640 $ 104.640
14111704
Papel higiénico25PackPAPEL HIGENICO INDUSTRIAL 500 METROS PACK DE 04 UNIDADES   $ 5.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000
12141901
Cloro Cl24UnidadCLORO GEL 900 ML   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.560 $ 16.560
10191509
Insecticidas12UnidadINSECTICIDA MATA ARAÑA  $ 1.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.636 $ 18.636
47131603
Esponjas15UnidadESPONJA ANATOMICA ACANALADA   $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650
14111706
Mantel de Papel20PackSABANILLAS DE PAPEL PACK 02 UNIDADES   $ 2.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.920 $ 59.920
47131821
Compuestos desengrasantes10UnidadANTIGRASA 5L  $ 2.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.760 $ 20.760
46181806
Limpiador de lentes10UnidadLIMPIAVIDRIO 50ML CON GATILLOS   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
47121701
Bolsas de basura50UnidadBOLSAS DE BASURA 50X70 ROLLO DE 10 BOLSAS  $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.250 $ 12.250
47121701
Bolsas de basura50UnidadBOLSAS DE BASURA 70X90 ROLLO DE 10 BOLSAS  $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500
Total Neto $ 662.166
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.812
TOTAL OC $ 787.978


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.