Orden de Compra. Nº3089-331-CM17 "ADQUISICIÓN JARDÍN INFANTIL"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3089-331-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN JARDÍN INFANTIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S)
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S)
R.U.T. 61.102.032-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S)
R.U.T. 61.102.032-5
Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040
Comuna Santiago
Impuesto 32275,3722
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
2239-7-LP12
Insecticidas24 (68417) INSECTICIDA RAID MAX ARANA Y CUCARACHA 360CC UNIDAD 70454(68417) INSECTICIDA RAID MAX ARANA Y CUCARACHA 360CC UNIDAD; Código: Z208027;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
47131602
2239-7-LP12
Traperos24 (210864) TRAPERO VIRUTEX 56 X 49 GIGANTE 210864(210864) TRAPERO VIRUTEX 56 X 49 GIGANTE; Código: Z303012;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.928 $ 26.928
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas10 (639885) GUANTES TRESOR MEDIANO 100 UNIDADES 640496(639885) GUANTES TRESOR MEDIANO 100 UNIDADES; Código: Z430926;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.860 $ 25.860
47131603
2239-7-LP12
Esponjas30 (976055) ESPONJA FIBRO ABRASIVA ACANALADA PACK DE 3 991055(976055) ESPONJA FIBRO ABRASIVA ACANALADA PACK DE 3; Código: M379135;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.440 $ 19.440
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general2 (979447) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 CC 12 UNIDADES 994564(979447) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 CC 12 UNIDADES; Código: Z281020;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 19.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.696 $ 39.696
Total Neto $ 170.724
Descuento $ 854
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.275
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 202.145


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.