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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3089-39-CM24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ASISTENCIA EDUCACIONAL - GAS A GRANEL PARA JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA "OLITAS DE MAR" |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) |
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Razón Social |
DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S)
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R.U.T. |
61.102.032-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. PORTALES N° 4040 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S)
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R.U.T. |
61.102.032-5 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. PORTALES N° 4040 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
189810 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. PORTALES N° 4040 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
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Razón Social |
EMPRESAS LIPIGAS S A
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R.U.T. |
96.928.510-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-6-LR23
| GAS LICUADO GRANEL LITRO REGIÓN METROPOLITANA | 3000 | | (1945011) GAS LICUADO GRANEL LITRO REGIÓN METROPOLITANA | (1945011) GAS LICUADO GRANEL LITRO REGIÓN METROPOLITANA ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; AV. PORTALES Nº 4040 |
$ 333,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 999.000
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$ 999.000
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Total Neto
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$ 999.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 189.810
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.188.810
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.