Orden de Compra. Nº3089-439-CM14 "ADQUISICION AREA RECREATIVA"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3089-439-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION AREA RECREATIVA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S)
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S)
R.U.T. 61.102.032-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S)
R.U.T. 61.102.032-5
Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040
Comuna Santiago
Impuesto 45708,243
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general3 (979447) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 CAJA DE 12 UNIDADES 994564(979447) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 CAJA DE 12 UNIDADES; Código: 642243 ;Región : RM $ 17.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.310 $ 53.310
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico26 (641665) PAPEL HIGIÉNICO TORK PREMIUM DOBLE HOJA 1X24 ROLLOS 642539(641665) PAPEL HIGIÉNICO TORK PREMIUM DOBLE HOJA 1X24 ROLLOS; Código: ;Región : RM $ 4.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.802 $ 113.802
47131603
2239-7-LP12
Esponjas1 (813256) ESPONJA VILEDA MAXIPODER 48 UNIDADES 818256(813256) ESPONJA VILEDA MAXIPODER 48 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 23.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.778 $ 23.778
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes12 (975306) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK FRESHMATIC AEROSOL LAVANDA REPUESTO 250 ML 990306(975306) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK FRESHMATIC AEROSOL LAVANDA REPUESTO 250 ML ; Código: ;Región : RM $ 4.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.120 $ 57.120
Total Neto $ 248.010
Descuento $ 7.440
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.708
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 286.278


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.