Orden de Compra. Nº3089-483-CM13 "ADQUISICION JARDIN INFANTIL"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3089-483-CM13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION JARDIN INFANTIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S)
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S)
R.U.T. 61.102.032-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S)
R.U.T. 61.102.032-5
Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040
Comuna Santiago
Impuesto 24779,5036
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
2239-7-LP07
Bolsas de basura5 (25466) BOLSA POLINASA BASURA 120 x 130 5 BOLSAS 27503(25466) BOLSA POLINASA BASURA 120 x 130 5 BOLSAS; Código: ;Región : RM $ 1.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.965 $ 7.965
47131824
2239-7-LP07
Productos de limpieza de ventanas24 (30318) LIMPIAVIDRIO VIRGINIA 250 CC 32355(30318) LIMPIAVIDRIO VIRGINIA 250 CC; Código: ;Región : RM $ 324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.776 $ 7.776
14111704
2239-7-LP07
Papel higiénico10 (68989) PAPEL HIGIÉNICO PISA DOBLE HOJA PREMIUM 6 ROLLOS 250 m 71026(68989) PAPEL HIGIÉNICO PISA DOBLE HOJA PREMIUM 6 ROLLOS 250 m ; Código: ;Región : RM $ 8.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.400 $ 83.400
47131803
2239-7-LP07
Desinfectantes domésticos1 (634038) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL CAJA 12X360 CC 634279(634038) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL CAJA 12X360 CC; Código: WP0005745;Región : RM $ 23.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.041 $ 23.041
47131502
2239-7-LP07
Bayetas o trapos de limpieza30 (679158) PANO CMD ABSORVENTE MULTIUSO 38 X 40 UNIDAD 679495(679158) PANO CMD ABSORVENTE MULTIUSO 38 X 40 UNIDAD; Código: CMD38X40;Región : RM $ 409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.270 $ 12.270
Total Neto $ 134.452
Descuento $ 4.034
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.780
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 155.198


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.