Orden de Compra. Nº3089-78-CM23 "Administración Central - Resmas carta y oficio."
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3089-78-CM23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-06-2023
Nombre de la Orden de Compra Administración Central - Resmas carta y oficio.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S)
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S)
R.U.T. 61.102.032-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 072/2023 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S)
R.U.T. 61.102.032-5
Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040
Comuna Santiago
Impuesto 318544,5
Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S.A.
R.U.T. 96.670.840-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-17-LR20
PAPEL IMPRESIÓN CARTA PUNAX UNIDAD MACROZONA METROPOLITANA150 (1856960) PAPEL IMPRESIÓN CARTA PUNAX UNIDAD MACROZONA METROPOLITANA(1856960) PAPEL IMPRESIÓN CARTA PUNAX UNIDAD MACROZONA METROPOLITANA ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; AV. PORTALES Nº 4040 $ 3.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.750 $ 576.750
0
2239-17-LR20
PAPEL IMPRESIÓN OFICIO PUNAX UNIDAD MACROZONA METROPOLITANA 300 (1856962) PAPEL IMPRESIÓN OFICIO PUNAX UNIDAD MACROZONA METROPOLITANA (1856962) PAPEL IMPRESIÓN OFICIO PUNAX UNIDAD MACROZONA METROPOLITANA ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; AV. PORTALES Nº 4040 $ 3.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.099.800 $ 1.099.800
Total Neto $ 1.676.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 318.544
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.995.094


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.