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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3089-91-CM07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-10-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Por catalogo Electrónico |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) |
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Razón Social |
DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S)
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R.U.T. |
61.102.032-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. PORTALES N° 4040 , Santiago, SANTIAGO, Región Metropolitana de Santiago. , Chile |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Ninguno |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S)
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R.U.T. |
61.102.032-5 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. PORTALES N° 4040 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
25644,357 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. PORTALES N° 4040 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
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R.U.T. |
78.906.980-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131811
| DETERGENTE OMO 7 Kg. DETERGENTE OMO 7 Kg. | 18 | Unidad | DETERGENTE OMO 7 Kg. DETERGENTE OMO 7 Kg. | Código: ;Región : RM |
$ 7.498,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 134.964
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$ 134.970
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Total Neto
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$ 134.970
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.644
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 160.614
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.