|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3090-146-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-03-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SILICONA PESADA / JERINGA COMPOSITE A 3.5 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2945-32-LP10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL
|
|
R.U.T. |
61.102.067-8 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
116109,76 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
26-03-2012 |
|
|
|
Proveedor |
Pareja Lecaros Chile S.A |
|
Razón Social |
PAREJA LECAROS CHILE S A
|
|
R.U.T. |
99.545.700-8 |
|
Sucursal |
Pareja Lecaros Chile S.A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42152114
| Kits de entrega de material de impresión dental | 24 | Tarro | SILICONA PESADA | SILICONA PESADA (CONDENSACION)
|
$ 8.736,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 209.664
|
$ 209.664
|
42152428
| Resinas de relleno directo | 40 | Unidad | JERINGA COMPOSITE COLOR A 3.5 | JERINGA COMPOSITE COLOR A 3.5 |
$ 10.036,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 401.440
|
$ 401.440
|
|
|
Total Neto
|
$ 611.104
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 116.110
|
|
$ 727.214
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.