Orden de Compra. Nº3090-153-SE08 "ALGINATO"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3090-153-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2008
Nombre de la Orden de Compra ALGINATO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas LA NECESIDAD DE ADQUIRIR ALGINATO PROVENIENTE LICITACION 3157-28-LP07
Proveniente de Licitación 3157-28-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.067-8
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA IIA. ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.067-8
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
Comuna -1
Impuesto 17043
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA
R.U.T. 79.595.850-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152410
Materiales de impresión alginatos dentales30BolsaMateriales de impresión alginatos dentalesALGINATO RAPIDO $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.700 $ 89.700
Total Neto $ 89.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.043
TOTAL OC $ 106.743


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.